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- Pagamento Nº 30010295
Número:05010071
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 102.977,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 397.022,69
Número:05010071.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.973,26
Valor Total Liquidado:R$ 2.973,26
Pagamento 30010295
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.973,26
Valor Líquido Pago: R$ 2.973,26
Histórico: