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- Pagamento Nº 30010360
Número:05010427
Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.549.992,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.450.007,06
Número:05010427.001
Valor Total da Liquidação:R$ 779.561,89
Valor Total Liquidado:R$ 710.098,85
Pagamento 30010360
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 779.561,89
Valor Líquido Pago: R$ 710.098,85
Histórico: