Dados do Empenho:

Número:05010646

Valor Total do Empenho:R$ 750.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 181.915,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 568.084,68

Dados da Liquidação:

Número:05010646.001

Valor Total da Liquidação:R$ 88.224,11

Valor Total Liquidado:R$ 68.595,48

Pagamento 30010467

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 88.224,11

Valor Líquido Pago: R$ 68.595,48


Histórico: