Dados do Empenho:

Número:05010465

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 983.942,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.016.057,50

Dados da Liquidação:

Número:05010465.001

Valor Total da Liquidação:R$ 498.865,23

Valor Total Liquidado:R$ 498.865,23

Pagamento 30010514

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 498.865,23

Valor Líquido Pago: R$ 498.865,23


Histórico: