- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30010514
Número:05010465
Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 983.942,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.016.057,50
Número:05010465.001
Valor Total da Liquidação:R$ 498.865,23
Valor Total Liquidado:R$ 498.865,23
Pagamento 30010514
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 498.865,23
Valor Líquido Pago: R$ 498.865,23
Histórico: