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- Pagamento Nº 30010526
Número:05010435
Valor Total do Empenho:R$ 50.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.030.318,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.969.681,94
Número:05010435.002
Valor Total da Liquidação:R$ 13.488.300,91
Valor Total Liquidado:R$ 7.648.461,93
Pagamento 30010526
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 13.488.300,91
Valor Líquido Pago: R$ 7.648.461,93
Histórico: