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- Pagamento Nº 30010663
Número:05010699
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.293,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 127.706,58
Número:05010699.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.146,71
Valor Total Liquidado:R$ 8.293,59
Pagamento 30010663
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 11.146,71
Valor Líquido Pago: R$ 8.293,59
Histórico: