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- Pagamento Nº 30010669
Número:05010702
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.233,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.766,60
Número:05010702.001
Valor Total da Liquidação:R$ 13.116,70
Valor Total Liquidado:R$ 11.431,08
Pagamento 30010669
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 13.116,70
Valor Líquido Pago: R$ 11.431,08
Histórico: