Dados do Empenho:

Número:05010342

Valor Total do Empenho:R$ 650.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 92.897,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 557.102,60

Dados da Liquidação:

Número:05010342.002

Valor Total da Liquidação:R$ 31.368,60

Valor Total Liquidado:R$ 30.750,50

Pagamento 30010753

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 31.368,60

Valor Líquido Pago: R$ 30.750,50


Histórico:

FEV/26.