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- Pagamento Nº 30010763
Número:05010131
Valor Total do Empenho:R$ 2.245.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 528.622,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.716.377,46
Número:05010131.003
Valor Total da Liquidação:R$ 248.340,72
Valor Total Liquidado:R$ 180.274,36
Pagamento 30010763
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 248.340,72
Valor Líquido Pago: R$ 180.274,36
Histórico: