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- Pagamento Nº 30010953
Número:05010711
Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.722,03
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.277,97
Número:05010711.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.148,02
Valor Total Liquidado:R$ 1.148,02
Pagamento 30010953
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.148,02
Valor Líquido Pago: R$ 1.148,02
Histórico: