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- Pagamento Nº 30010961
Número:05010437
Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 543.089,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.756.910,59
Número:05010437.001
Valor Total da Liquidação:R$ 269.505,29
Valor Total Liquidado:R$ 210.878,19
Pagamento 30010961
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 269.505,29
Valor Líquido Pago: R$ 210.878,19
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados Comp. jan/2026.