Dados do Empenho:

Número:05010437

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 543.089,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.756.910,59

Dados da Liquidação:

Número:05010437.001

Valor Total da Liquidação:R$ 269.505,29

Valor Total Liquidado:R$ 210.878,19

Pagamento 30010961

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 269.505,29

Valor Líquido Pago: R$ 210.878,19


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. jan/2026.