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- Pagamento Nº 30010986
Número:05010373
Valor Total do Empenho:R$ 4.805.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.218.282,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.586.717,35
Número:05010373.001
Valor Total da Liquidação:R$ 625.461,03
Valor Total Liquidado:R$ 625.461,03
Pagamento 30010986
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 625.461,03
Valor Líquido Pago: R$ 625.461,03
Histórico:
fopag-piso de enfermagem- cont.temporario -hospital-comp. jan-2026