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- Pagamento Nº 30010994
Número:05010209
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.979,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.020,08
Número:05010209.001
Valor Total da Liquidação:R$ 21.046,54
Valor Total Liquidado:R$ 21.046,54
Pagamento 30010994
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 21.046,54
Valor Líquido Pago: R$ 21.046,54
Histórico: