- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30011064
Número:05010927
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.148,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.851,98
Pagamento 30011064
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 574,01
Valor Líquido Pago: R$ 574,01
Histórico:
Ref. Fopag Estagíarios Comp. Jan/2026.