Dados do Empenho:

Número:05010927

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.148,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.851,98

Dados da Liquidação:

Número:05010927.001

Valor Total da Liquidação:R$ 574,01

Valor Total Liquidado:R$ 574,01

Pagamento 30011064

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 574,01

Valor Líquido Pago: R$ 574,01


Histórico:

Ref. Fopag Estagíarios Comp. Jan/2026.