Dados do Empenho:

Número:05010167

Valor Total do Empenho:R$ 2.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 273.338,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.926.661,91

Dados da Liquidação:

Número:05010167.001

Valor Total da Liquidação:R$ 104.987,47

Valor Total Liquidado:R$ 104.987,47

Pagamento 30011141

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 104.987,47

Valor Líquido Pago: R$ 104.987,47


Histórico: