Dados do Empenho:

Número:05010208

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 477.205,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 422.794,69

Dados da Liquidação:

Número:05010208.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.087,50

Pagamento 09020073

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.087,50


Histórico: