Dados do Empenho:

Número:05010716

Valor Total do Empenho:R$ 380.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 130.595,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 249.404,51

Dados da Liquidação:

Número:05010716.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.765,49

Valor Total Liquidado:R$ 1.630,92

Pagamento 09020107

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.765,49

Valor Líquido Pago: R$ 1.630,92


Histórico:

Ref. Fopag Entr. Social Comp. Jan/2026.