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- Pagamento Nº 09020107
Número:05010716
Valor Total do Empenho:R$ 380.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 130.595,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 249.404,51
Número:05010716.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.765,49
Valor Total Liquidado:R$ 1.630,92
Pagamento 09020107
Pago em: 09/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.765,49
Valor Líquido Pago: R$ 1.630,92
Histórico:
Ref. Fopag Entr. Social Comp. Jan/2026.