Dados do Empenho:

Número:02020020

Valor Total do Empenho:R$ 1.975.987,03

Valor Total Liquidado:R$ 1.975.987,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.975.987,03

Valor Total Liquidado:R$ 504.412,85

Pagamento 06020074

Pago em: 06/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.975.987,03

Valor Líquido Pago: R$ 504.412,85


Histórico: