Dados do Empenho:

Número:05010659

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 343,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.656,80

Dados da Liquidação:

Número:05010659.002

Valor Total da Liquidação:R$ 130,80

Valor Total Liquidado:R$ 130,80

Pagamento 30011230

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 130,80

Valor Líquido Pago: R$ 130,80


Histórico: