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- Pagamento Nº 10020264
Número:05010839
Valor Total do Empenho:R$ 72.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 64.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.900,00
Número:05010839.001
Valor Total da Liquidação:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.000,00
Pagamento 10020264
Pago em: 10/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: SCS SERVICOS MEDICOS LTDA (47.098.398/0001-04)
Valor Total: R$ 18.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 18.000,00
Histórico: