Dados da Licitação:

Número:149203/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.022.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.526.000,00

Saldo a Contratar:R$ 496.000,00

Dados do Contrato:

Número:149225092206

Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00

Valor Empenhado:R$ 94.900,00

Saldo a empenhar:R$ 401.100,00

Empenho:05010839

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (credenciamento)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:SCS SERVICOS MEDICOS LTDA (47.098.398/0001-04)

Valor Total do Empenho:R$ 72.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 64.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.900,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 401.100,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face com as despesas de prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda conforme contrato 1492.25.09.22.06, oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.03/25 ILC, Conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#18364 EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.000,0033,00R$ 66.000,000,0032,001,00
#18366 EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 3,002.300,00R$ 6.900,000,000,002.300,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010839.00310/03/202624R$ 26.000,00
R$ 0,00
05010839.00220/02/202621R$ 20.000,00
R$ 0,00
05010839.00110/02/202620R$ 18.000,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
10/02/202610020264FMSAC05010839SCS SERVICOS MEDICOS LTDA (47.098.398/0001-04)20R$ 18.000,00
20/02/202620020075FMSAC05010839SCS SERVICOS MEDICOS LTDA (47.098.398/0001-04)21R$ 20.000,00
10/03/202610030052FMSAC05010839SCS SERVICOS MEDICOS LTDA (47.098.398/0001-04)24R$ 26.000,00
Lista de Anulações
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