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- Pagamento Nº 12020005
Número:05010315
Valor Total do Empenho:R$ 998.680,00
Valor Total Liquidado:R$ 998.680,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010315.002
Valor Total da Liquidação:R$ 249.670,00
Valor Total Liquidado:R$ 236.099,92
Pagamento 12020005
Pago em: 12/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Valor Total: R$ 249.670,00
Valor do IRRF: R$ 13.570,08
Valor Líquido Pago: R$ 236.099,92
Histórico:
FEV/26.