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- Pagamento Nº 12020018
Número:05010831
Valor Total do Empenho:R$ 171.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 330,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 170.669,40
Pagamento 12020018
Pago em: 12/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA (07.293.038/0001-49)
Valor Total: R$ 102,60
Valor Líquido Pago: R$ 102,60
Histórico:
DEZ/25.