Dados da Licitação:

Número:06.001/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 285.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 285.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061025041401

Valor Total do Contrato:R$ 285.000,00

Valor Empenhado:R$ 172.584,60

Saldo a empenhar:R$ 112.415,40

Empenho:05010831

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fornecedor:CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA (07.293.038/0001-49)

Valor Total do Empenho:R$ 171.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 330,60

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 170.669,40

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 112.415,40


Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS


Descrição:

Serviços (envio de notificação, registro, consulta CPF/CNPJ na base do SPC/SERASA) para atender as necessidades impostas por regulamentos (CNJ 547/2024, Lei n°10.522/2025, art.20-, § 3°I) serem adotadas previamente ao ajuizamento da execução fiscal junto aos contribuintes que estão inseridos na Dívida Ativa do Município de Maracanaú Ce, de interesse da Secretaria Municipal de Finanças, conforme o contrato n°0610.25.04.14.01, decorrente do pregão eletrônico n°06.001/2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#33456 MODALIDADE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO + REGISTRO, POR MEIOS DIGITAIS: SMS, E-MAIL E TAMBÉM POR CARTA FÍSICA (UNIDADE )R$ 5,7030.000,00R$ 171.000,000,0058,0029.942,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010831.00211/02/2026182891R$ 216,60
R$ 0,00
05010831.00111/02/2026180034R$ 102,60
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
12/02/202612020018SEFIN05010831CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA (07.293.038/0001-49)180034R$ 102,60
12/02/202612020017SEFIN05010831CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA (07.293.038/0001-49)182891R$ 216,60
Lista de Anulações
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