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- Pagamento Nº 12020054
Número:05010969
Valor Total do Empenho:R$ 35.120,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.655,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.465,00
Número:05010969.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.120,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.120,00
Pagamento 12020054
Pago em: 12/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: JULIANA GUERREIRO MOTA LTDA (52.217.658/0001-53)
Valor Total: R$ 6.120,00
Valor Líquido Pago: R$ 6.120,00
Histórico:
NF 28- JULIANA GUERREIRO - Contrato: 1492.25.08.07.15.