Dados do Empenho:

Número:05010969

Valor Total do Empenho:R$ 35.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.655,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.465,00

Dados da Liquidação:

Número:05010969.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.120,00

Pagamento 12020054

Pago em: 12/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: JULIANA GUERREIRO MOTA LTDA (52.217.658/0001-53)

Valor Total: R$ 6.120,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.120,00


Histórico:

NF 28- JULIANA GUERREIRO - Contrato: 1492.25.08.07.15.