Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225080715

Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00

Valor Empenhado:R$ 41.360,00

Saldo a empenhar:R$ 454.640,00

Empenho:05010969

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (credenciamento)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:JULIANA GUERREIRO MOTA LTDA (52.217.658/0001-53)

Valor Total do Empenho:R$ 35.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.655,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.465,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 454.640,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face com as despesas de prestação de serviços e procedimentos médicos para o hospital municipal Dr. João Elisio de Holanda, conforme contrato n° 1492.25.08.07.15, oriundo do Processo de Inexigibilidade n° 149201/2025-IL. Conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#20526 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,0021,00R$ 32.130,000,0013,507,50
#20529 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.990,001,00R$ 2.990,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010969.00302/03/202632R$ 6.120,00
R$ 0,00
05010969.00223/02/202631R$ 8.415,00
R$ 0,00
05010969.00112/02/202628R$ 6.120,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
12/02/202612020054FMSAC05010969JULIANA GUERREIRO MOTA LTDA (52.217.658/0001-53)28R$ 6.120,00
23/02/202623020056FMSAC05010969JULIANA GUERREIRO MOTA LTDA (52.217.658/0001-53)31R$ 8.415,00
04/03/202604030007FMSAC05010969JULIANA GUERREIRO MOTA LTDA (52.217.658/0001-53)32R$ 6.120,00
Lista de Anulações
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