- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12020066
Número:05010892
Valor Total do Empenho:R$ 1.890.277,48
Valor Total Liquidado:R$ 1.183.120,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 707.156,65
Número:05010892.001
Valor Total da Liquidação:R$ 587.011,61
Valor Total Liquidado:R$ 566.466,21
Pagamento 12020066
Pago em: 12/02/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Valor Total: R$ 587.011,61
Valor do ISS: R$ 11.740,23
Valor do IRRF: R$ 8.805,17
Valor Líquido Pago: R$ 566.466,21
Histórico:
nf 3651