Dados do Empenho:

Número:05010892

Valor Total do Empenho:R$ 1.890.277,48

Valor Total Liquidado:R$ 1.183.120,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 707.156,65

Dados da Liquidação:

Número:05010892.001

Valor Total da Liquidação:R$ 587.011,61

Valor Total Liquidado:R$ 566.466,21

Pagamento 12020066

Pago em: 12/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Valor Total: R$ 587.011,61

Valor do ISS: R$ 11.740,23

Valor do IRRF: R$ 8.805,17

Valor Líquido Pago: R$ 566.466,21


Histórico:

nf 3651