Dados do Empenho:

Número:05010931

Valor Total do Empenho:R$ 58.940,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.330,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.610,00

Dados da Liquidação:

Número:05010931.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.955,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.955,00

Pagamento 12020069

Pago em: 12/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: ANDREZA DIAS DE SOUZA PARENTE SERVICOS MEDICOS (42.518.876/0001-74)

Valor Total: R$ 8.955,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.955,00


Histórico:

NF 31 - ANDREZA DIAS