Dados do Empenho:

Número:05010542

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.010,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.989,94

Dados da Liquidação:

Número:05010542.006

Valor Total da Liquidação:R$ 10.256,34

Valor Total Liquidado:R$ 9.701,72

Pagamento 13020006

Pago em: 13/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 10.256,34

Valor Líquido Pago: R$ 9.701,72


Histórico: