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- Pagamento Nº 13020012
Número:05010840
Valor Total do Empenho:R$ 62.360,00
Valor Total Liquidado:R$ 46.530,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.830,00
Número:05010840.002
Valor Total da Liquidação:R$ 15.015,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.015,00
Pagamento 13020012
Pago em: 13/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: CAROLINA DE PAIVA FARIAS LTDA (61.086.148/0001-85)
Valor Total: R$ 15.015,00
Valor Líquido Pago: R$ 15.015,00
Histórico:
liquidação da NF 21 - CAROLINA DE PAIVA - Contrato : 1492.25.09.22.10.