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- Pagamento Nº 13020025
Número:05010544
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.319,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.680,69
Número:05010544.007
Valor Total da Liquidação:R$ 2.463,40
Valor Total Liquidado:R$ 2.463,40
Pagamento 13020025
Pago em: 13/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.463,40
Valor Líquido Pago: R$ 2.463,40
Histórico: