- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 13020052
Número:05010546
Valor Total do Empenho:R$ 170.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 31.798,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 138.201,89
Número:05010546.002
Valor Total da Liquidação:R$ 12.625,78
Valor Total Liquidado:R$ 12.473,79
Pagamento 13020052
Pago em: 13/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 12.625,78
Valor Líquido Pago: R$ 12.473,79
Histórico: