Dados do Empenho:

Número:05010936

Valor Total do Empenho:R$ 46.630,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.380,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.250,00

Dados da Liquidação:

Número:05010936.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.000,00

Pagamento 13020082

Pago em: 13/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: BEM-ESTAR SERVICOS LTDA (53.123.379/0001-93)

Valor Total: R$ 11.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 11.000,00


Histórico: