Dados do Empenho:

Número:05010252

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.154,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.845,82

Dados da Liquidação:

Número:05010252.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.398,77

Valor Total Liquidado:R$ 2.215,35

Pagamento 18020005

Pago em: 18/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.398,77

Valor Líquido Pago: R$ 2.215,35


Histórico: