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- Pagamento Nº 18020005
Número:05010252
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.154,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.845,82
Número:05010252.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.398,77
Valor Total Liquidado:R$ 2.215,35
Pagamento 18020005
Pago em: 18/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.398,77
Valor Líquido Pago: R$ 2.215,35
Histórico: