Dados do Empenho:

Número:05010649

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.965,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.034,75

Dados da Liquidação:

Número:05010649.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.980,48

Valor Total Liquidado:R$ 3.932,71

Pagamento 19020009

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.980,48

Valor Líquido Pago: R$ 3.932,71


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.026.