Dados do Empenho:

Número:05010870

Valor Total do Empenho:R$ 28.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.879,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.920,16

Dados da Liquidação:

Número:05010870.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.515,19

Valor Total Liquidado:R$ 2.515,19

Pagamento 19020021

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.515,19

Valor Líquido Pago: R$ 2.515,19


Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.01 (GRUPO A - CUSD), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: FEVEREIRO/2026 - VALOR PARCIAL.