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- Pagamento Nº 19020021
Número:05010870
Valor Total do Empenho:R$ 28.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.879,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.920,16
Número:05010870.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.515,19
Valor Total Liquidado:R$ 2.515,19
Pagamento 19020021
Pago em: 19/02/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 2.515,19
Valor Líquido Pago: R$ 2.515,19
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.01 (GRUPO A - CUSD), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: FEVEREIRO/2026 - VALOR PARCIAL.