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- Pagamento Nº 19020122
Número:05010981
Valor Total do Empenho:R$ 1.751.042,16
Valor Total Liquidado:R$ 906.803,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 844.239,09
Número:05010981.001
Valor Total da Liquidação:R$ 250.609,55
Valor Total Liquidado:R$ 241.838,22
Pagamento 19020122
Pago em: 19/02/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 250.609,55
Valor do ISS: R$ 5.012,19
Valor do IRRF: R$ 3.759,14
Valor Líquido Pago: R$ 241.838,22
Histórico: