Dados do Empenho:

Número:05010579

Valor Total do Empenho:R$ 330.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.568,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 317.431,88

Dados da Liquidação:

Número:05010579.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.568,12

Valor Total Liquidado:R$ 12.365,50

Pagamento 20020015

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 12.568,12

Valor Líquido Pago: R$ 12.365,50


Histórico: