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- Pagamento Nº 20020036
Número:05011014
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 540,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.459,69
Pagamento 20020036
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 540,31
Valor Líquido Pago: R$ 540,31
Histórico: