Dados do Empenho:

Número:05010920

Valor Total do Empenho:R$ 61.360,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.530,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.830,00

Dados da Liquidação:

Número:05010920.002

Valor Total da Liquidação:R$ 9.230,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.119,24

Pagamento 20020070

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)

Valor Total: R$ 9.230,00

Valor do IRRF: R$ 110,76

Valor Líquido Pago: R$ 9.119,24


Histórico: