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- Pagamento Nº 20020070
Número:05010920
Valor Total do Empenho:R$ 61.360,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.530,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.830,00
Número:05010920.002
Valor Total da Liquidação:R$ 9.230,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.119,24
Pagamento 20020070
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)
Valor Total: R$ 9.230,00
Valor do IRRF: R$ 110,76
Valor Líquido Pago: R$ 9.119,24
Histórico: