Dados do Empenho:

Número:05010531

Valor Total do Empenho:R$ 8.287,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.314,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.972,32

Dados da Liquidação:

Número:05010531.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.657,44

Valor Total Liquidado:R$ 1.577,88

Pagamento 20020080

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 1.657,44

Valor Líquido Pago: R$ 1.577,88


Histórico:

referente a Janeiro/2026.