- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20020080
Número:05010531
Valor Total do Empenho:R$ 8.287,20
Valor Total Liquidado:R$ 3.314,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.972,32
Número:05010531.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.657,44
Valor Total Liquidado:R$ 1.577,88
Pagamento 20020080
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 1.657,44
Valor Líquido Pago: R$ 1.577,88
Histórico:
referente a Janeiro/2026.