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- Pagamento Nº 23020059
Número:05010937
Valor Total do Empenho:R$ 55.740,00
Valor Total Liquidado:R$ 51.255,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.485,00
Número:05010937.002
Valor Total da Liquidação:R$ 15.935,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.935,00
Pagamento 23020059
Pago em: 23/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: C B ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA (58.357.508/0001-21)
Valor Total: R$ 15.935,00
Valor Líquido Pago: R$ 15.935,00
Histórico: