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- Pagamento Nº 23020071
Número:05010561
Valor Total do Empenho:R$ 14.410,48
Valor Total Liquidado:R$ 1.557,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.852,69
Número:05010561.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.557,79
Valor Total Liquidado:R$ 1.557,79
Pagamento 23020071
Pago em: 23/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.557,79
Valor Líquido Pago: R$ 1.557,79
Histórico:
JAN/26.