Dados do Empenho:

Número:05010561

Valor Total do Empenho:R$ 14.410,48

Valor Total Liquidado:R$ 1.557,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.852,69

Dados da Liquidação:

Número:05010561.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.557,79

Valor Total Liquidado:R$ 1.557,79

Pagamento 23020071

Pago em: 23/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.557,79

Valor Líquido Pago: R$ 1.557,79


Histórico:

JAN/26.