Dados do Empenho:

Número:05010887

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.448,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.551,53

Dados da Liquidação:

Número:05010887.002

Valor Total da Liquidação:R$ 384,18

Valor Total Liquidado:R$ 384,18

Pagamento 23020085

Pago em: 23/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 384,18

Valor Líquido Pago: R$ 384,18


Histórico: