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- Pagamento Nº 24020005
Número:05010001
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 49.597,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.402,74
Número:05010001.004
Valor Total da Liquidação:R$ 6.998,77
Valor Total Liquidado:R$ 6.914,70
Pagamento 24020005
Pago em: 24/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 6.998,77
Valor Líquido Pago: R$ 6.914,70
Histórico: