Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:160121122701

Valor Total do Contrato:R$ 1.006.726,77

Valor Empenhado:R$ 743.979,83

Saldo a empenhar:R$ 262.746,94

Empenho:05010001

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:5 - 28/12/2025 a 27/12/2026

Unidade Orçamentária:1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.597,26

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.402,74

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 91.757,48


Projeto/Atividade:2.358 - Funcionamento da Unidade -SETEE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO, CONFORME 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1601.21.12.27.01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21985 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEE - GRUPO B (UNIDADE )R$ 100.000,001,00R$ 100.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010001.00612/03/2026R$ 6.544,48
R$ 6.544,48
05010001.00512/03/2026R$ 9.137,63
R$ 9.137,63
05010001.00423/02/2026R$ 6.998,77
R$ 0,00
05010001.00323/02/2026R$ 10.728,23
R$ 0,00
05010001.00223/02/2026R$ 6.448,24
R$ 0,00
05010001.00123/02/2026R$ 9.739,91
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
24/02/202624020003SETEE05010001COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 9.739,91
24/02/202624020001SETEE05010001COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 6.448,24
24/02/202624020008SETEE05010001COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 10.728,23
24/02/202624020005SETEE05010001COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 6.998,77
Lista de Anulações
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