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- Pagamento Nº 24020025
Número:07010024
Valor Total do Empenho:R$ 530.239,48
Valor Total Liquidado:R$ 524.289,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.950,00
Número:07010024.001
Valor Total da Liquidação:R$ 50.977,60
Valor Total Liquidado:R$ 50.365,87
Pagamento 24020025
Pago em: 24/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Valor Total: R$ 50.977,60
Valor do IRRF: R$ 611,73
Valor Líquido Pago: R$ 50.365,87
Histórico:
FEV/26.