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- Pagamento Nº 24020062
Número:05010520
Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.689.496,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 310.503,27
Número:05010520.004
Valor Total da Liquidação:R$ 473.596,11
Valor Total Liquidado:R$ 452.757,88
Pagamento 24020062
Pago em: 24/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)
Valor Total: R$ 473.596,11
Valor do ISS: R$ 9.471,92
Valor do IRRF: R$ 11.366,31
Valor Líquido Pago: R$ 452.757,88
Histórico: