Dados do Empenho:

Número:05011215

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 190.889,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 309.110,64

Dados da Liquidação:

Número:05011215.001

Valor Total da Liquidação:R$ 101.068,38

Valor Total Liquidado:R$ 98.213,25

Pagamento 24020090

Pago em: 24/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 101.068,38

Valor Líquido Pago: R$ 98.213,25


Histórico:

FEV/26.