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- Pagamento Nº 24020090
Número:05011215
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 190.889,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 309.110,64
Número:05011215.001
Valor Total da Liquidação:R$ 101.068,38
Valor Total Liquidado:R$ 98.213,25
Pagamento 24020090
Pago em: 24/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 101.068,38
Valor Líquido Pago: R$ 98.213,25
Histórico:
FEV/26.