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- Pagamento Nº 24020096
Número:05010658
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.596,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.403,43
Número:05010658.004
Valor Total da Liquidação:R$ 2.138,48
Valor Total Liquidado:R$ 2.138,48
Pagamento 24020096
Pago em: 24/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)
Valor Total: R$ 2.138,48
Valor Líquido Pago: R$ 2.138,48
Histórico:
ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO ALMIR DUTRA - AV. ESTRUTURANTES, 204 - PARQUE ANTÔNIO JUSTA, conforme nº de fatura 000297230.