Dados do Empenho:

Número:05010658

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.596,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.403,43

Dados da Liquidação:

Número:05010658.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.138,48

Valor Total Liquidado:R$ 2.138,48

Pagamento 24020096

Pago em: 24/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)

Valor Total: R$ 2.138,48

Valor Líquido Pago: R$ 2.138,48


Histórico:

ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO ALMIR DUTRA - AV. ESTRUTURANTES, 204 - PARQUE ANTÔNIO JUSTA, conforme nº de fatura 000297230.